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<row _id="1"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>183137</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7267</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4570</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR DEUDA HOSPITALARIA BENEFICIARIA SRA. MARIA SAMUR RAMIREZ </Observaciones></row>
<row _id="2"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>987522</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6899</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 14/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4438</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3544 DEL 08.10)</Observaciones></row>
<row _id="3"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>600000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6900</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 14/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4455</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3545 DEL 08.10)</Observaciones></row>
<row _id="4"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>200000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6901</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 14/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4459</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3546 DEL 08.10)</Observaciones></row>
<row _id="5"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>1190000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6902</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 14/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4436</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3547 DEL 08.10)</Observaciones></row>
<row _id="6"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>580000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6903</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 14/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4454</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ADJUNTO (2000-3548 DEL 08.10)</Observaciones></row>
<row _id="7"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>250000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7117</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 23/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4508</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO (2000-3612 DEL 20.10)</Observaciones></row>
<row _id="8"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>600000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7118</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 23/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4491</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO (2000-3613 DEL 20.10)</Observaciones></row>
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<row _id="12"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>459423</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6699</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 01/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4336</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3450 DEL 29.09)</Observaciones></row>
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<row _id="24"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>1050000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6984</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 19/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4471</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3532 DEL 07.10)</Observaciones></row>
<row _id="25"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>1030000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6865</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 13/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4407</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3533 DEL 07.10)</Observaciones></row>
<row _id="26"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>400000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6925</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 15/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4460</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3568 DEL 13.10)</Observaciones></row>
<row _id="27"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>190200</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6926</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 15/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4464</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3569 DEL 13.10)</Observaciones></row>
<row _id="28"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>560000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6985</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 19/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4482</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3571 DEL 13.10)</Observaciones></row>
<row _id="29"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>101481</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7186</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4539</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3583 DEL 14.10)</Observaciones></row>
<row _id="30"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>880000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7188</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4512</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3586 DEL 14.10)</Observaciones></row>
<row _id="31"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>600000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7116</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 23/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4502</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3611 DEL 20.10)</Observaciones></row>
<row _id="32"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>600000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7189</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4536</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3639 21.10)</Observaciones></row>
<row _id="33"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>830000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7190</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4521</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3640 DEL 21.10)</Observaciones></row>
<row _id="34"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>576375</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7191</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4527</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3641 DEL 21.10)</Observaciones></row>
<row _id="35"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>317865</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7234</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4560</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3642 DEL 21.10)</Observaciones></row>
<row _id="36"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>255958</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7235</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4564</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3643 DEL 21.10)</Observaciones></row>
<row _id="37"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>864142</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7237</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4553</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3684 DEL 27.10)</Observaciones></row>
<row _id="38"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>883300</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7269</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4578</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3685 DEL 27.10)</Observaciones></row>
<row _id="39"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>910000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7238</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4545</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3686 DEL 27.10)</Observaciones></row>
<row _id="40"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>300000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7270</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4572</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3705 DEL 28.10)</Observaciones></row>
<row _id="41"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>100000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6825</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4405</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO BENEFICIARIA SRA. CLAUDIA PEREZ OYANEDER (2000-3066 DEL 12.08) </Observaciones></row>
<row _id="42"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>100000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7268</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4571</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE BENEFICIARIA SRA. GIOVANNA MARIN SANCHEZ </Observaciones></row>
<row _id="43"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>20 respiradores reutilizables Moldex7002.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-738-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Soseg SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76897534-5</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>356</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-03T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-05T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>570962</Monto Total><Monto COVID-19>570962</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6748</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 06/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4379</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE AIR KIT RESPIRADOR REUTILIZABLE S900.</Observaciones></row>
<row _id="44"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>800 Botella alcohol gel de litro, 800 caja  de guantes vinilo de 100, 800 cajas de mascarillas desechables tres pliegues, 16.000 unidad pecheras desechables, 16000 Unidad Cofias (gorras) desechables.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-728-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Dimerc S.A.</Proveedor><RUT proveedor>96670840-9</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>9362139</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-16T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-29T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>23514400</Monto Total><Monto COVID-19>23514400</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7281</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>653</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y PROTECCION PARA VOLUNTARIOS DE COCINAS COMUNITARIAS.</Observaciones></row>
<row _id="45"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>1.000 cargas de gas licuado normal de 11 Kg.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-772-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Abastible S.A.</Proveedor><RUT proveedor>91806000-6</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>11140108</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-21T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-20T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>8377600</Monto Total><Monto COVID-19>8377600</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7048</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 21/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>619</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE CARGAS DE GAS DE 11 KG.</Observaciones></row>
<row _id="46"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>250 Cajas Gorro (cofia) elasticada en envases 10 unidades </Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-711-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Distribuidora Manzano S.A.</Proveedor><RUT proveedor>96908760-k</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>359778</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-14T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-30T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1383375</Monto Total><Monto COVID-19>1383375</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6690</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 01/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>591</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE COFIAS, GORRO PROTECTOR DESECHABLE.</Observaciones></row>
<row _id="47"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>paquetes  de pañales distintas tallas para entrega a la comunidad vulnerable</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-788-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Vìctor Rosales Comercializadora E.I.R.L.</Proveedor><RUT proveedor>76100933-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>60874</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-29T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-14T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>3076778</Monto Total><Monto COVID-19>3076778</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6932</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 15/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4466</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE PAÑALES</Observaciones></row>
<row _id="48"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>paquetes  de pañales distintas tallas para entrega a la comunidad vulnerable</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-788-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Vìctor Rosales Comercializadora E.I.R.L.</Proveedor><RUT proveedor>76100933-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>61039</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-05T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-15T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>78140</Monto Total><Monto COVID-19>78140</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6957</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 16/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4467</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE PAÑALES</Observaciones></row>
<row _id="49"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>servicio de sanitización bien nacional de uso público </Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-63-LE</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Green Pest Control</Proveedor><RUT proveedor>76220664-1</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Licitación</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>16185</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-16T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-07T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>17255000</Monto Total><Monto COVID-19>17255000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6816</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4402</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO CONTINGENCIA COVID-19 PERIODO 07.08.2020 AL 06.09.2020. </Observaciones></row>
<row _id="50"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>sanitización de recintos, oficinas y vehículos municipales</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-629-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Fumigaciones San Nicolás S.A.</Proveedor><RUT proveedor>76179689-5</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>9731</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-02T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-26T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>24990897</Monto Total><Monto COVID-19>24990897</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7148</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 27/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4510</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>SERVICIO DE SANITIZACION</Observaciones></row>
<row _id="51"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>18 tinetas de ácido hipocloroso para recarga de cápsulas desinfectantes</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-793-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Concept Deluxe SpA.</Proveedor><RUT proveedor>77.082.741-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>37</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-29T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-16T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>856800</Monto Total><Monto COVID-19>856800</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6972</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 19/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>596</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ACIDO HIPOCLOROSO</Observaciones></row>
<row _id="52"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>350.000 Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76.592.530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5298</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-24T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-22T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>4264722</Monto Total><Monto COVID-19>4264722</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7099</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 23/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>626</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO,(EMPRES FELXING CHILE SPA).</Observaciones></row>
<row _id="53"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>8.100 Mascarillas desechables Nemo Chile de 3 pliegues</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-524-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Motorshop Limitada</Proveedor><RUT proveedor>76.193.188-1</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>37219</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-28T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-26T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>17661504</Monto Total><Monto COVID-19>17661504</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7157</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 27/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>641</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE MASCARILLAS</Observaciones></row>
<row _id="54"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>106 bidones de desinfectante amonio cuaternario</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-769-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>United Web Stores SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76.545.823-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>395</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-17T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-29T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1499805</Monto Total><Monto COVID-19>1499805</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7256</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 30/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>597</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO</Observaciones></row>
<row _id="55"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>8 rollos de toalla nova, 10 cajas de mascarillas desechables  elasticadas y 100 unidades de pechera manga larga con ojal.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>0000-000-1082</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Com. de Productos de Aseo Renhet SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76.268.728-3</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Menor a 3 UTM.</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>12509</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-10-11T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-10-22T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>111800</Monto Total><Monto COVID-19>111800</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>7098</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 23/10/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>624</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Convenio SSMO Centro Kintum</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE NOVAS, MASCARILLAS Y PECHERAS MANGA CORTA</Observaciones></row>
<row _id="56"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>127211943</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
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