<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Area>Área</Area><Areas de Gestion>Áreas de Gestión</Areas de Gestion><Detalle de la Compra>Detalle de la Compra</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>N° Orden de Compra</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Proveedor</Proveedor><RUT proveedor>RUT proveedor</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Mecanismo de compra</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>Corresponde a un Contrato Vigente</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>Es una ampliación del Contrato</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion>En caso de SI, indicar fecha de la ampliación</En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion><Requiere Autorizacion del Concejo>Requiere Autorización del Concejo</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Compra amparada en Decreto de Emergencia</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Tipo de Documento</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>N° de Documento</Ndeg de Documento><Fecha Factura>Fecha Factura</Fecha Factura><Fecha Devengo>Fecha Devengo</Fecha Devengo><Monto Total>Monto Total</Monto Total><Monto COVID-19>Monto COVID-19</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>N° Decreto de Pago</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago>Fecha Decreto de Pago</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Medio de Pago</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>N° Cheque o N° Transferencia</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo>Subtítulo</Subtitulo><Item>Ítem</Item><Asig.>Asig.</Asig.><Sub. Asig.>Sub. Asig.</Sub. Asig.><Fondo en administracion?>Fondo en administración?</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>En caso de sí, indicar Servicio otorgante</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>Observaciones</Observaciones></row>
<row _id="2"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6203</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4100</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR DEUDA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SU CONYUGE E HIJO BENEFICIARIA SRA. HORTENSIA NARVAEZ PEREZ (2000-3211 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="3"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>110000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6644</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4312</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SEPULTURA BENEFICIARIA SRA. JESSICA ACEVEDO GONZALEZ (2000-3420 DEL 24.09)</Observaciones></row>
<row _id="4"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6261</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4133</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICIARIA SRA. HETALIVIA ACEVEDO NUÑEZ </Observaciones></row>
<row _id="5"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>200000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6142</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 03/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4039</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICIARIA SRA. NAYADE CORNEJO CORNEJO (2000-3065 DEL 12.08)</Observaciones></row>
<row _id="6"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6558</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4269</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICIARIO SR. ALEJANDRO GALVEZ GALVEZ (2000-3394 DEL 22.09)</Observaciones></row>
<row _id="7"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>486854</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6271</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4137</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO </Observaciones></row>
<row _id="8"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>935000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6113</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 01/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4010</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3156 DEL 25.08)</Observaciones></row>
<row _id="9"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>653205</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6115</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 01/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4030</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3158 DEL 25.08)</Observaciones></row>
<row _id="10"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>960000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6118</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 01/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4018</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3164 DEL 25.08)</Observaciones></row>
<row _id="11"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>394757</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6119</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 01/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4037</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3178 DEL 26.08)</Observaciones></row>
<row _id="12"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>975000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6168</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 07/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4048</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3200 DEL 01.09)</Observaciones></row>
<row _id="13"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>323258</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6204</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4080</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3212 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="14"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>710000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6205</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4087</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3213 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="15"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>435189</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6206</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4064</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3214 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="16"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>1000000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6207</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4074</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3215 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="17"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>980000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6208</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4054</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3216 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="18"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>579622</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6209</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4094</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3217 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="19"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>1030000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6258</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4110</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3218 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="20"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>700000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6259</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4127</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3238 DEL 03.09)</Observaciones></row>
<row _id="21"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>930000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6260</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4113</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3239 DEL 03.09)</Observaciones></row>
<row _id="22"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>516787</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6262</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 09/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4129</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3241 DEL 03.09)</Observaciones></row>
<row _id="23"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>344680</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6355</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 14/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4165</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3261 DEL 04.09)</Observaciones></row>
<row _id="24"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>711269</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6314</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 11/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4154</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3286 DEL 08.09)</Observaciones></row>
<row _id="25"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>920000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6444</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 22/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4224</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3287 DEL 08.09)</Observaciones></row>
<row _id="26"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>1100000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6315</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 11/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4146</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3288 DEL 08.09)</Observaciones></row>
<row _id="27"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>904830</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6373</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 15/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4179</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3332 DEL 11.09)</Observaciones></row>
<row _id="28"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>703158</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6370</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 15/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4172</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3333 DEL 11.09)</Observaciones></row>
<row _id="29"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>1080000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6445</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 22/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4188</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3334 DEL 11.09)</Observaciones></row>
<row _id="30"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>452057</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6447</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 22/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4201</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3357 DEL 16.09)</Observaciones></row>
<row _id="31"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>250000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6449</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 22/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4231</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3359 DEL 16.09)</Observaciones></row>
<row _id="32"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>1000000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6451</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 22/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4208</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3361 DEL 16.09)</Observaciones></row>
<row _id="33"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>200000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6452</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 22/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4228</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3363 DEL 16.09)</Observaciones></row>
<row _id="34"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>574782</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6453</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 22/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4225</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3364 DEL 16.09)</Observaciones></row>
<row _id="35"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>1000000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6467</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 23/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4233</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3365 DEL 16.09)</Observaciones></row>
<row _id="36"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>473742</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6557</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4263</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3393 DEL 22.09)</Observaciones></row>
<row _id="37"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>319808</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6559</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4268</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3395 DEL 22.09)</Observaciones></row>
<row _id="38"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>1100000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6560</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4250</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3396)</Observaciones></row>
<row _id="39"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>620000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6597</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4283</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3399 DEL 22.09)</Observaciones></row>
<row _id="40"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>836753</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6640</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4294</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3400 DEL 22.09)</Observaciones></row>
<row _id="41"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>650000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6522</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4242</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3401 DEL 22.09)</Observaciones></row>
<row _id="42"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>610000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6641</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4310</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3416 DEL 24.09)</Observaciones></row>
<row _id="43"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>1180000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6598</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4272</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3417 DEL 24.09)</Observaciones></row>
<row _id="44"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>865000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6642</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4289</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3418 DEL 24.09)</Observaciones></row>
<row _id="45"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>449855</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6643</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4303</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3419 DEL 24.09)</Observaciones></row>
<row _id="46"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6468</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 23/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4232</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO DE VIVIENDA MES DE SEPTIEMBRE BENEFICIARIA SRA. GRACIELA CORNEJO ANAVALON (2000-3366 DEL 16.09)</Observaciones></row>
<row _id="47"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6200</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4101</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO BENEFICIARIA SRA. GUADALUPE MUÑOZ NAVARRETE (2000-3208 DEL 02.09)</Observaciones></row>
<row _id="48"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6167</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 07/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4050</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO BENEFICIARIA SRA. PATRICIA CHACON OLIVA (2000-3190 DEL 28.08)</Observaciones></row>
<row _id="49"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>300 unidades de alcohol gel sanitizante de manos 1 litro.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-683-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercializadora  Prandelli Limitada</Proveedor><RUT proveedor> 076295342-0</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>2634</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-17 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-07 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1035300</Monto Total><Monto COVID-19>1035300</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6218</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>532</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ALCOHOL GEL SANITIZANTE PARA MANOS.</Observaciones></row>
<row _id="50"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>1.400 Botella de aceite vegetal 900 cc índigo, 4.800 tarro de  jurel de 425 gramos, 24.000 pack salsa de tomate sachet de 200 gramos (pack 24 un), 19.500 paquete Spaghetti N°5, 400 gramos, 240 saco lentejas. (saco 25 kilos), 240 saco poroto blanco (saco de 25 kilos) y 240 saco arroz grado G2 Rio Grande (saco de 25 kilos).</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-729-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Soc. Distribuidora de Productos Cabagan Limitada</Proveedor><RUT proveedor> 096871970-k</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>125712</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-01 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-14 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>49904911</Monto Total><Monto COVID-19>49904911</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6365</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 15/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4168</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ALIMENTOS</Observaciones></row>
<row _id="51"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>1.000 buzos tyvek dupont blanco desechables de varias tallas</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-511-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercializadora de Art. de Protección y Seguridad Ltda.</Proveedor><RUT proveedor> 086887200-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>2064581</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-05-28 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-09 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>4629100</Monto Total><Monto COVID-19>4629100</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6287</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>538</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE BUZOS DESECHABLES.</Observaciones></row>
<row _id="52"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>5.000 cajas de alimentos para entregar a la comunidad</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-627-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Inversiones Roma SpA</Proveedor><RUT proveedor> 076553591-3</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>2896</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-18 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-01 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>49087500</Monto Total><Monto COVID-19>49087500</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6108</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 02/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>522</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL. SS FINANCIEROS PROGRESO S.A.</Observaciones></row>
<row _id="53"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Adquisición de 1 cápsula desinfectante (túnel sani</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-737-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Inversiones Efusion SPA</Proveedor><RUT proveedor> 076111039-k</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>1007</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-02 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-28 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>2261000</Monto Total><Monto COVID-19>2261000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6612</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4284</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE CAPSULA DESINFECTANTE.</Observaciones></row>
<row _id="54"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>3.000 unidades de Leche en polvo entera instantanea 26% mg bolsa de 1 Kgr.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-707-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Alimentos Carolina y Compañía Limitada</Proveedor><RUT proveedor> 077977650-6</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>16583</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-27 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-10 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>12180000</Monto Total><Monto COVID-19>12180000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6300</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 11/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>541</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE LECHE EN POLVO.</Observaciones></row>
<row _id="55"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>30 cajas de mascarilla tres pliegues con elástico, caja de 50 unidades.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-674-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercializadora Neumaclick SpA.</Proveedor><RUT proveedor> 076420863-3</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>7679</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-13 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-07 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>160650</Monto Total><Monto COVID-19>160650</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6216</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 08/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>532</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES.</Observaciones></row>
<row _id="56"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>8.100 Mascarillas desechables Nemo Chile de 3 pliegues</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-524-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Motorshop Limitada</Proveedor><RUT proveedor> 076193188-1</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>36232</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-17 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-01 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>33115320</Monto Total><Monto COVID-19>33115320</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6105</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 01/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>521</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE MASCARILLAS</Observaciones></row>
<row _id="57"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor> 076592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5368</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-31 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-28 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>6397083</Monto Total><Monto COVID-19>6397083</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6627</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>593</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES</Observaciones></row>
<row _id="58"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor> 076592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>Si</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>Si</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5299</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-24 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-28 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>2132361</Monto Total><Monto COVID-19>2132361</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6626</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>594</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE AGUANTES</Observaciones></row>
<row _id="59"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Termometros</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-757-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Importadora y Dist. Alvial y Penailillo</Proveedor><RUT proveedor> 076820493-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>67</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-09-14 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-29 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>200515</Monto Total><Monto COVID-19>200515</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6658</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 29/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>595</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE TERMOMETROS DE MANO.</Observaciones></row>
<row _id="60"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>200 Tineta Acido hipocloroso 200 litros recarga 8%</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-649-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Brigitte Elena Pardo Contreras</Proveedor><RUT proveedor>10.831.211-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Es una ampliacion del Contrato>No</Es una ampliacion del Contrato><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo>No</Requiere Autorizacion del Concejo><Compra amparada en Decreto de Emergencia>No</Compra amparada en Decreto de Emergencia><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>21588</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-29 00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-09-28 00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1147160</Monto Total><Monto COVID-19>1147160</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6629</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/09/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>584</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ACIDO HIPOCLOROSO.INTERFACTOR S.A.</Observaciones></row>
<row _id="61"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Es una ampliacion del Contrato /><En caso de SI, indicar fecha de la ampliacion /><Requiere Autorizacion del Concejo /><Compra amparada en Decreto de Emergencia /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento /><Fecha Factura /><Fecha Devengo /><Monto Total /><Monto COVID-19>191416506</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
</data>
