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<row _id="1"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>100000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6047</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 26/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3946</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO BENEFICIARIA SRA. FABIOLA ULLOA GONZALEZ (2000-2985 DEL 04.08.2020)</Observaciones></row>
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<row _id="3"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>100000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5971</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 25/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3944</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO BENEFICIARIO SR. JOSE GARRIDO DIAZ (2000-3111 DEL 19.08.2020)</Observaciones></row>
<row _id="4"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>80000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6064</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3967</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO BENEFICIARIO SR. LUIS ALVARADO MARCHANT </Observaciones></row>
<row _id="5"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>743997</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5877</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 21/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3829</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO (2000-3020 DEL 06.08.2020)</Observaciones></row>
<row _id="6"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>1070000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5878</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 21/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3785</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO (2000-3021 DEL 06.08.2020)</Observaciones></row>
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<row _id="54"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>1075000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5942</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3838</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3105 DEL 18.08.2020)</Observaciones></row>
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<row _id="56"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>550000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5969</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 25/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3942</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3107 DEL 18.08.2020)</Observaciones></row>
<row _id="57"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>448520</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5972</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 25/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3927</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3112 DEL 19.08.2020)</Observaciones></row>
<row _id="58"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>601362</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5974</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 25/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3914</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3114 DEL 19.08.2020)</Observaciones></row>
<row _id="59"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>497758</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5975</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 25/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3936</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3115 DEL 19.08)</Observaciones></row>
<row _id="60"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>1100000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6065</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3949</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3117 DEL 19.08)</Observaciones></row>
<row _id="61"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>874736</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6082</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3995</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3141 DEL 24.08)</Observaciones></row>
<row _id="62"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>515567</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6083</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3983</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3142 DEL 24.08)</Observaciones></row>
<row _id="63"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>400000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6084</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>4005</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3143 DEL 24.08)</Observaciones></row>
<row _id="64"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>1664569</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6067</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3958</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3144 DEL 24.08)</Observaciones></row>
<row _id="65"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>940586</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6085</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3992</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3145 DEL 24.08)</Observaciones></row>
<row _id="66"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>442172</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6086</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3968</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA LOS FINES QUE INDICA DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO (2000-3146 DEL 24.08)</Observaciones></row>
<row _id="67"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6063</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 28/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3966</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO DE VIVIENDA MES DE JULIO BENEFICIARIO SR. ROBERTO RODRIGUEZ CASTILLO </Observaciones></row>
<row _id="68"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5726</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 11/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3695</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL BENEFICIARIA SRA. YEIMAR ALEXANDRA GAMEZ PEREZ  (2000-3050 10.08.2020)</Observaciones></row>
<row _id="69"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>150000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5748</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 13/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3696</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO (2000-2784 07.07.2020) (CADUCADO) </Observaciones></row>
<row _id="70"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>150 pechera larga de protección de polietileno de baja densidad en envases de 10 unidades o similares.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-684-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Patricio Moreno Lagos E.I.R.L.</Proveedor><RUT proveedor>76879187-2</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>74</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-18T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-21T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>535500</Monto Total><Monto COVID-19>535500</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5928</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3886</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION  DE BATAS DE POLIETILENO LARGAS CON MANGAS</Observaciones></row>
<row _id="71"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Servicio de Almuerzo para 537 Personas de Familias en situación de vulnerabilidad</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-668-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Eventos Susana Berríos Sánchez EIRL.</Proveedor><RUT proveedor>76475973-7</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>Si</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>383</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-03T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-06T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>4281501</Monto Total><Monto COVID-19>4281501</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5645</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 07/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>471</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ALMUERZOS. Se debió rectificar mecanismo de adquisición y detalle de servicio contratado.</Observaciones></row>
<row _id="72"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>1.000 cargas de Gas Licuado Normal de 11 Kg.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-663-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Abastible S.A.</Proveedor><RUT proveedor>91806000-6</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>11120182</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-30T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-26T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>8183630</Monto Total><Monto COVID-19>8183630</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6033</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 27/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>514</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE CARGAS DE GAS DE 11 KG.</Observaciones></row>
<row _id="73"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>100 Litros de Amonio Cuaternario</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-615-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor> Proser S.A.</Proveedor><RUT proveedor>76308616-k</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>59969</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-13T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-25T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>166600</Monto Total><Monto COVID-19>166600</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6014</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 26/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>3945</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GERMICIDA CONCENTRADO.</Observaciones></row>
<row _id="74"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Adquisición de 440 Kits de Higiene</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-585-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Dimerc S. A.</Proveedor><RUT proveedor>90670840-9</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>9223880</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-13T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-06T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>24661560</Monto Total><Monto COVID-19>24661560</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5649</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 07/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>471</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE KITS HIGIENICOS.</Observaciones></row>
<row _id="75"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>1.000 Kits Higiénicos para familias con algún integrante contagiado por el Covid-19.</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-631-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Concoffee SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76965792-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>164</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-15T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-07T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>61868100</Monto Total><Monto COVID-19>61868100</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5674</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 11/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>477</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE KITS HIGIENICOS.</Observaciones></row>
<row _id="76"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Pañales para bebé y adultos para apoyo a familias vulnerables por la emergencia</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-658-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Magaly del Carmen Rojas Cortés</Proveedor><RUT proveedor>13964232-5</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>15956</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-11T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-13T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>23662803</Monto Total><Monto COVID-19>23662803</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5746</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>495</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE PAÑALES</Observaciones></row>
<row _id="77"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Servicio de Sanitización Espacios Públicos 7  13.07.2020 al 25.07.2020</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-622-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Vicente Martínez Escobar S.A.</Proveedor><RUT proveedor>79985050-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>415</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-07T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-13T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>10182830</Monto Total><Monto COVID-19>10182830</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5738</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 14/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>486</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>SANITIZACION  COMUNA DE PEÑALOLEN, PARADEROS, PLAZAS ETC.</Observaciones></row>
<row _id="78"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Serv. Sanitización Espacios Públicos 8</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-665-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Vicente Martínez Escobar S.A.</Proveedor><RUT proveedor>79985050-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>416</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-08-07T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-13T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>3916473</Monto Total><Monto COVID-19>3916473</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5741</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 14/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>486</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>SERVICIO DE SANITIZACION AMBIENTAL PERIODO 28.07.2020 AL 01.08.2020.</Observaciones></row>
<row _id="79"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Servicio de Sanitización Espacios Públicos 6 Hasta el 04 de julio de 2020</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-555-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Vicente Martínez Escobar S.A.</Proveedor><RUT proveedor>79985050-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>404</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-09T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-07T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>10182830</Monto Total><Monto COVID-19>10182830</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5669</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 10/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>474</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Ministerio del Interior</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>SERVICIOS DE SANITIZACION AMBIENTAL PARA LA COMUNA</Observaciones></row>
<row _id="80"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>200 litros de Sanitizante ácido hipocloroso para túneles sanitizadores </Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-568-AG20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>G&amp;T Business Group Ltda.</Proveedor><RUT proveedor>76039028-3</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Ágil</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>9697</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-01T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-03T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1309000</Monto Total><Monto COVID-19>1309000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5551</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 04/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>587</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE ACIDO HIPOCLOROSO.</Observaciones></row>
<row _id="81"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Adquisición de 10.000 buzos desechables talla XL y</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-576-SE20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Kumbre Limitada</Proveedor><RUT proveedor>76520509-3</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Trato Directo</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>1801</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-10T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-07-31T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>58905000</Monto Total><Monto COVID-19>58905000</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5536</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 07/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>588</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE 10.000 BUZOS DESECHABLES. (EMPRESA COMERCIAL KUMBRE LTDA.)</Observaciones></row>
<row _id="82"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>350.000 Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>4991</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-06-11T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-28T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>13220638</Monto Total><Monto COVID-19>13220638</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6077</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>589</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO.</Observaciones></row>
<row _id="83"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>350.000 Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5066</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-06-30T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-28T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>26441276</Monto Total><Monto COVID-19>26441276</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6076</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>590</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO.</Observaciones></row>
<row _id="84"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>350.000 Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5104</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-03T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-28T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>4051486</Monto Total><Monto COVID-19>4051486</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6074</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>591</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO.</Observaciones></row>
<row _id="85"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>350.000 Guantes de nitrilo</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-535-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Flexing Chile SpA.</Proveedor><RUT proveedor>76592530-4</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>5094</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-02T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-28T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>6397083</Monto Total><Monto COVID-19>6397083</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6075</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>592</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO.</Observaciones></row>
<row _id="86"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>8.100 Mascarillas desechables Nemo Chile de 3 pliegues</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-524-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Motorshop Limitada</Proveedor><RUT proveedor>76193188-1</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>33696</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-06-22T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-28T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>22076880</Monto Total><Monto COVID-19>22076880</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6073</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>517</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE 1000.-  MASCARILLAS DESECHABLES.</Observaciones></row>
<row _id="87"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>8.100 Mascarillas desechables Nemo Chile de 3 pliegues</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-524-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Motorshop Limitada</Proveedor><RUT proveedor>76193188-1</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>33375</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-06-12T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-28T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>22076880</Monto Total><Monto COVID-19>22076880</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6072</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>517</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE 1.000.-MASCARILLAS DESECHABLES.</Observaciones></row>
<row _id="88"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>8.100 Mascarillas desechables Nemo Chile de 3 pliegues</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-524-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercial Motorshop Limitada</Proveedor><RUT proveedor>76193188-1</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>33740</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-06-26T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-28T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>22076880</Monto Total><Monto COVID-19>22076880</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>6080</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 31/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>517</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Gobierno Regional</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE MASCARILLAS.</Observaciones></row>
<row _id="89"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>40 Canastas de alimentos - COVID</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>2403-597-CM20</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Comercializadora Rosa Alegría Cornejo E.I.R.L.</Proveedor><RUT proveedor>76179889-8</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Convenio Marco</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>24759</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-07-23T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-19T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>1193998</Monto Total><Monto COVID-19>1193998</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5852</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 20/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Cheque</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>9013350</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Convenio SSMO Centro Kintum</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE CANASTAS  DE ALIMENTOS</Observaciones></row>
<row _id="90"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>Mascarillas k.95 para Centro Kintun</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra>0758-000-0000</Ndeg Orden de Compra><Proveedor>Promogift</Proveedor><RUT proveedor>76215975-9</RUT proveedor><Mecanismo de compra>Compra Menor a 3 UTM</Mecanismo de compra><Corresponde a un Contrato Vigente>No</Corresponde a un Contrato Vigente><Tipo de Documento>Factura</Tipo de Documento><Ndeg de Documento>1496</Ndeg de Documento><Fecha Factura>2020-06-25T00:00:00</Fecha Factura><Fecha Devengo>2020-08-21T00:00:00</Fecha Devengo><Monto Total>148155</Monto Total><Monto COVID-19>148155</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago>5910</Ndeg Decreto de Pago><Fecha Decreto de Pago> 24/08/2020</Fecha Decreto de Pago><Medio de Pago>Transferencia</Medio de Pago><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia>497</Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion?>Si</Fondo en administracion?><En caso de si, indicar Servicio otorgante>Convenio SSMO Centro Kintum</En caso de si, indicar Servicio otorgante><Observaciones>ADQUISICION DE MASCARILLAS.</Observaciones></row>
<row _id="91"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19>375171657</Monto COVID-19><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
<row _id="92"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
<row _id="93"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra /><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
<row _id="94"><Area /><Areas de Gestion>Sanitización</Areas de Gestion><Detalle de la Compra>25591133.0</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
<row _id="95"><Area /><Areas de Gestion>Kit de Aseo y Protección</Areas de Gestion><Detalle de la Compra>262626038.0</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
<row _id="96"><Area /><Areas de Gestion>Alimentos</Areas de Gestion><Detalle de la Compra>5475499.0</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
<row _id="97"><Area /><Areas de Gestion>Ayuda Hogar ( Gas y Pañales)</Areas de Gestion><Detalle de la Compra>31846433.0</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
<row _id="98"><Area /><Areas de Gestion>Aportes Económicos</Areas de Gestion><Detalle de la Compra>49632554.0</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
<row _id="99"><Area /><Areas de Gestion /><Detalle de la Compra>375171657.0</Detalle de la Compra><Ndeg Orden de Compra /><Proveedor /><RUT proveedor /><Mecanismo de compra /><Corresponde a un Contrato Vigente /><Tipo de Documento /><Ndeg de Documento xsi:nil="true" /><Fecha Factura xsi:nil="true" /><Fecha Devengo xsi:nil="true" /><Monto Total xsi:nil="true" /><Monto COVID-19 xsi:nil="true" /><Ndeg Decreto de Pago xsi:nil="true" /><Fecha Decreto de Pago /><Medio de Pago /><Ndeg Cheque o Ndeg Transferencia xsi:nil="true" /><Subtitulo /><Item /><Asig. /><Sub. Asig. /><Fondo en administracion? /><En caso de si, indicar Servicio otorgante /><Observaciones /></row>
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